高要区财政局2016年
部门预算情况说明
- 部门的基本情况
(一)部门机构设置、职能
机构设置:(1)17个内设机构:办公室、财政监督股(与法规股合署)、预算股、综合股、行政政法股、教科文股、工贸发展股、农业股、经济建设股、社会保障股、外经金融股、会计股、绩效评价股、行政事业资产管理股、人事教育股(与监察股合署)、党委办公室。(2)下设16个财政所:河台财政所、乐城财政所、水南财政所、禄步财政所、小湘财政所、大湾财政所、新桥财政所、白诸财政所、活道财政所、莲塘财政所、蛟塘财政所、回龙财政所、白土财政所、金渡财政所、蚬岗财政所、南岸财政所。(3)4个参公管理事业单位:市国库支付中心、市投资评审中心、市票据管理所、市政府采购管理办公室。(4)2个事业单位:市公共资产管理中心、市债权债务管理中心。
主要职能是:1、贯彻执行国家和省有关财政、税收的法律、法规政策。2、编制市级年度预决算草案并组织执行,受市人民政府委托,向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算。3、全面贯彻落实“八项规定”,监督和管理各项财政资金,全面落实各项民生政策。4、进一步深化收支两条线、政府采购、投资评审、公务卡等改革。加强政府性债务、特别是政府融资平台债务管理,防范和化解财政风险。
(二)人员构成情况
全局现有全额供给人数249人。其中:在职195人,离休1人,退休53人。
- 部门预算情况说明
(一)收入情况说明
高要区财政局2016年预算总收入6164.01万元,其中:公共预算拨款6164.01万元,政府性基金0元。
(二)支出情况说明
高要区财政局2016年预算总支出6164.01万元,其中:基本支出3496.32万元;项目支出2667.69万元。
(三)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算134万元,与去年“三公”经费预算持平,具体情况如下:
1.因公出国(境)人数0人,费用支出0万元,与2015年度预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出预算68万元,与2015年度预算持平。2016年计划更新购置公车0辆,与2015年度预算持平。在用公务车25辆,全年运行维护费预算支出 68万元,平均每辆2.72万元,主要用于局机关、财政所公务车辆日常运行维护支出。
3.公务接待费支出预算66万元,与2015年度预算持平。主要用于局机关按规定开支的各类公务活动接待支出和上级部门检查及督查的调研接待公务支出。
肇庆市高要区财政局